2024年度兰州新区组织部部门决算
来源: 兰州新区组织部
时间: 2025/09/24/ 15:05
字号:[大][中][小]
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)根据中央、省委、市委和新区党工委的安排部署,研究制定新区组织工作、干部工作、人才工作、机构编制工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展理论研究和调查研究。
(2)负责指导新区各党组织建设工作,督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度;做好新区农村、国有企业、乡镇(街道)、村(社区)、机关、事业单位、非公有制企业、社会组织等各领域党的基层组织建设工作;调查分析新区党员队伍建设状况,协调、指导、规划新区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作;指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作,负责党费收缴和管理;负责新区党代会的具体组织工作和新区各级党代会的指导工作。
(3)负责指导新区各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育培训的政策和规划;宏观指导新区干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作;协调组织新区管干部培训、中青年干部培训及园区、乡镇(街道)、村(社区)干部的培训。
(4)负责新区干部宏观管理和干部制度改革工作,按照省、市委及新区党工委要求,对新区管理领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免;协调指导和组织管理新区干部交流工作;负责新区管理干部的档案管理;做好新区年轻干部培养选拨和后备干部队伍建设工作;指导新区老干部和关心下一代工作。
(5)负责制定新区绩效考核工作的规划、办法和相关制度,组织实施新区各单位绩效考核工作,对委托考核工作进行指导和监督。
(6)负责新区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对新区管各类干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理新区管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
(7)贯彻实施国家、省、市人力资源事业发展规划、政策;拟定新区有关人才队伍建设中长期发展规划;负责指导、检查、综合协调新区人才工作,制定或参与制定有关政策;宏观管理新区人才队伍建设,参与智力引进工作;建立健全专业人员职称评价制度;负责管理新区人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。
(8)指导协调《公务员法》、《事业单位人事管理条例》的实施和配套法规政策建设;负责研究指导和组织实施新区干部人事分配制度改革;负责制定新区工作人员招录计划,组织招录考试及其他公开遴选活动;负责新区干部的综合管理工作,做好新区工作人员的调配录用、辞职辞退、奖惩、回避等工作工作;指导新区军转干部的安置工作,承办相关安置事宜。
(9)贯彻执行党和国家有关工资政策,制定新区工作人员工资收入分配政策,拟定新区机关、企事业单位人员福利和离退休政策;负责新区退(离)休干部工作的宏观管理,研究制定离退休干部工作的政策,做好退(离)休审批;会同有关部门审核办理新区干部工资手续;负责审核新区各单位工作人员晋级增资和人事奖惩中的工资升降工作;负责审核新区各单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属困难补助费;负责机关事业单位工人技术等级考核工作。
(10)负责新区管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作;会同有关部门,研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。
(11)贯彻执行党和国家以及省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定,按照机构编制审批权限,负责新区各级工作部门、法院、检察院机关及事业单位的机构编制管理工作;负责协调办理新区事业单位登记管理工作;对新区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查;贯彻落实国务院和省、市行政审批制度改革工作政策法规;负责新区行政审批制度改革工作相关调查研究,并提出意见建议。
(12)负责各类人才的培养与交流开发及跨地区引进专业技术人才和管理人才工作;负责新区z6尊龙旗舰厅的人才招聘以及人才派遣业务;负责人才信息的收集与发布、人才的引进与输出、企事业单位人员招聘服务、人事代理服务工作;负责新区人才信息网络建设工作。
(13)落实国家荣誉制度,审定以新区名义进行奖励表彰的对象并组织实施;受理公务员申诉、控告案件。
(14)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
兰州新区组织部内设办公室、调配录用科、组织科、干部科、干部监督科、机构编制科、考核办公室、人才工作科、档案信息管理科9个科室,与上年度相比,无变化。
(1)独立编制机构
2024年,独立编制机构共1个,较上年持平。
(2)独立核算机构。
2024年,独立核算机构共1个,较上年持平。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,335.88 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,496.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,782.07 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
32.93 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
31.93 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
5,335.88 |
本年支出合计 |
57 |
5,343.21 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
47.11 |
年末结转和结余 |
59 |
39.78 |
|
总计 |
30 |
5,382.99 |
总计 |
60 |
5,382.99 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,335.88 |
5,335.88 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,485.96 |
1,485.96 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
1,485.46 |
1,485.46 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
832.19 |
832.19 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
653.27 |
653.27 |
|||||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,785.07 |
3,785.07 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,740.87 |
3,740.87 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,740.87 |
3,740.87 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.46 |
43.46 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.89 |
0.89 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.22 |
22.22 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.93 |
31.93 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.93 |
31.93 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.93 |
31.93 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,343.21 |
762.15 |
4,581.07 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,496.29 |
653.09 |
843.20 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,495.79 |
653.09 |
842.70 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
836.10 |
653.09 |
183.01 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
659.69 |
659.69 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,782.07 |
44.19 |
3,737.87 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,737.87 |
3,737.87 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,737.87 |
3,737.87 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.46 |
43.46 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.89 |
0.89 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.22 |
22.22 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.71 |
10.71 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.93 |
31.93 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.93 |
31.93 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.93 |
31.93 |
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,335.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,496.29 |
1,496.29 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,782.07 |
3,782.07 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
32.93 |
32.93 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.93 |
31.93 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,335.88 |
本年支出合计 |
59 |
5,343.21 |
5,343.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
47.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
39.78 |
39.78 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
47.11 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,382.99 |
总计 |
64 |
5,382.99 |
5,382.99 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,343.21 |
762.15 |
4,581.07 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,496.29 |
653.09 |
843.20 |
|
20132 |
组织事务 |
1,495.79 |
653.09 |
842.70 |
|
2013201 |
行政运行 |
836.10 |
653.09 |
183.01 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
659.69 |
659.69 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,782.07 |
44.19 |
3,737.87 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,737.87 |
3,737.87 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,737.87 |
3,737.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.22 |
22.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.71 |
10.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.93 |
31.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.93 |
31.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.93 |
31.93 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
360.87 |
302 |
商品和服务支出 |
75.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
114.62 |
30201 |
办公费 |
13.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.68 |
30202 |
印刷费 |
1.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.33 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
7.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
326.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
325.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.15 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
44.35 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
686.89 |
公用经费合计 |
75.25 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
|||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:兰州新区组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.21 |
0.21 |
||||
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5382.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加392.54万元,增长7.87%,主要原因一是未就业高校毕业生到基层就业项目人员总数增加,项目补助资金随之增加;二是人才政策符合条件人数较上年增加,发放金额随之增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5335.88万元,其中:财政拨款收入5335.88万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5343.21万元,其中:基本支出762.15万元,占14.26%;项目支出4581.07万元,占85.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5382.99万元。与上年相比,各增加407.54万元,增长8.19%。主要原因是一是未就业高校毕业生到基层就业项目人员总数增加,项目补助资金随之增加;二是人才政策符合条件人数较上年增加,发放金额随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5343.21万元,较上年决算数增加418.35万元,增长8.49%。主要原因一是未就业高校毕业生到基层就业项目人员总数增加,项目补助资金随之增加;二是人才政策符合条件人数较上年增加,发放金额随之增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5343.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1496.29万元,占28.00%;社会保障和就业支出3782.07万元,占70.78%;卫生健康支出32.93万元,占0.62%;住房保障支出31.93万元,占0.60%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6316.51万元,支出决算为5343.21万元,完成年初预算的84.59%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1615.85万元,支出决算为1496.29万元,完成年初预算的92.60%,决算数小于预算数的主要原因一是党纪学习教育经费、党报党刊征订及党建资料印刷等费用据实支出,产生资金结余;二是落实过“紧日子”要求,对干部教育培训及干部队伍建设经费支出进行了相应压减。
2.社会保障和就业支出年初预算数为4635.80万元,支出决算为3782.07万元,完成年初预算的81.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分未就业高校毕业生到基层就业项目人员离职,导致相应资金未支出。
3.卫生健康支出年初预算数为32.93万元,支出决算为32.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据人员实际情况编列了年初预算。
4.住房保障支出年初预算数为31.93万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据人员实际情况编列了年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出762.15万元。其中:
人员经费686.89万元,较上年决算数减少26.95万元,下降3.78%,主要原因是人员数相较2023年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费75.25万元,较上年决算数减少30.69万元,下降28.97%,主要原因是落实过“紧日子”要求,对有关支出进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、维护费、培训费、劳务费、车辆租赁费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.94万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少,导致接待费支出减少,较上年决算数减少0.63万元,下降75.00%,主要原因是公务接待事项减少,导致接待费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。
其中:(1)公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。
(2)公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。
3.公务接待费全年预算数为0.94万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少,导致接待费支出减少,较上年决算数减少0.63万元,下降75.00%,主要原因是公务接待事项减少,导致接待费支出减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待2批次15人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少30.69万元,下降28.97%,主要原因是落实过紧日子要求压减了相关支出。
本年度会议费支出8.25万元,较上年决算数增加8.25万元,增长100%,主要原因是统计口径发生变化。
本年度培训费支出17.69万元,较上年决算数增加16.35万元,增长1224.88%,主要原因是统计口径发生变化。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.56万元,其中:政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的34.40%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金4568.5万元,占一般公共预算项目支出总额的84.28%。从评价情况来看,我部能坚持将绩效管理贯穿预算管理全过程,注重源头把控,将绩效评估作为申报项目预算的前置环节,强化评估结果运用。紧密围绕部门职能与年度重点任务,科学设定绩效目标,突出核心产出与实施效果,清晰体现项目预期成效。我部2024年按照财政批复的绩效目标,开展项目绩效运行监控2次,及时发现问题、分析偏差原因并落实整改,有效保障预算执行与绩效目标实现同步。在项目执行结束后,及时组织开展预算绩效自评工作,指导各项目主管处室对照批复绩效目标,合理设置评价指标权重,从数量、质量、时效、成本及效益等多个维度,全面评估资金使用效果,深入分析绩效表现,确保评价结论客观合理、真实准确,切实提升预算资金使用效益。2024年本部门未开展预算绩效管理工作。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映党组织标准化建设经费、新区人才政策各项补贴资金、干部教育培训及干部队伍建设等23个项目绩效自评结果。
1.“党报党刊征订及党建资料印刷”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.63分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.96万元,完成预算的69.59%。项目绩效目标完成情况:完成省委组织部《中国组织人事报》《乡村干部报》等党报党刊征订指标任务,印制2024年新区基层党建重点任务清单、《兰州新区离任村干部生活补贴发放办法(试行)》和《兰州新区“一引四化五治”推动党建引领基层治理提质增效若干措施》等文件。发现的主要问题及原因:党报党刊征订费用预算不够精准,导致资金执行率偏低。下一步改进措施:2025年将合理做好党报党刊征订及党建资料印刷相关经费预算,确保预算精准、列支合规。
2.“党纪学习教育专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.93分。项目全年预算数为20万元,执行数为10.53万元,完成预算的52.64%。项目绩效目标完成情况:一是为党纪学习教育专班配备办公物品,印发党纪学习教育相关文件材料;二是购买《中国共产党纪律处分条例》等书籍;三是举办读书班、廉政教育大会、党纪学习教育宣讲、纪律党课等会议,邀请专家开展培训讲座等。发现的主要问题及原因:为落实过紧日子要求,压减了部分支出。下一步改进措施:2025年将合理做好党内集中性学习教育相关经费预算,确保预算精准、列支合规。
3.“党组织标准化建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.55分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:补助“两新”组织党组织36个,主要用于党组织开展活动,提升改造村级党群服务中心8个。
4.“慰问经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在春节、“国庆”等重要时间节点,对老党员、老干部、生活困难党员开展走访慰问,增强了生活困难党员、老党员、老干部的归属感。
5.“五强示范党组织创建”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.61分。项目全年预算数为27.5万元,执行数为25.5万元,完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况:在农村、城市社区、新区部门、学校医院、国有企业、“两企三新”等领域创建党建示范点24个。下一步改进措施:2025年将继续加大党建示范点创建力度,让新区各级党组织学有目标,行有规范,推动基层党建全面过硬、全面进步。
6.“政策人员基本生活补贴费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.56分。项目全年预算数为268万元,执行数为211.5万元,完成预算的78.92%。项目绩效目标完成情况:一是发放335名离任村干部发放生活补贴;二是为33名“两新”组织党建专干列支“五险一金”代理费;为109名“两新”组织党务工作者足额发放补助。发现的主要问题及原因:移民安置区离任村干部摸底还不精准。下一步改进措施:2025年将组织镇村两级加大离任村干部摸排力度,对符合条件的离任村干部及时足额发放生活补贴。
7.“z6尊龙旗舰厅的人才招聘会费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办兰州新区春季人才智力交流大会,“才聚新区·智享未来”人才智力交流大会、高校巡回招聘等专场z6尊龙旗舰厅的人才招聘活动3场次,为新区企业引才及高校毕业生就业提供了平台。
8.“新区人才政策各项补贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为295万元,执行数为283.61万元,完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况:完成兰州新区人才政策各项补贴资金发放,受理1400余人次,为102套人才公寓提供资金保障。
9.“招聘会经费(追加)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.73分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.86万元,完成预算的17.28%。项目绩效目标完成情况:按照省委人才办《关于做好我省2024年秋季“组团式”引才宣介活动有关准备工作的通知》要求,组织新区教育体育局、卫生健康委员会、海亮新能源材料有限公司、兰州泰基离子技术有限公司赴清华大学、北京大学、复旦大学开展人才引进活动3场次,引进高层次和急需紧缺人才。
10.“职称评审费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.47分。项目全年预算数为13万元,执行数为6.33万元,完成预算的48.68%。项目绩效目标完成情况:召开工程系列、中小学系列评审会,圆满完成2024年职称评审工作。发现的主要问题及原因:预算的精准性不足,导致资金结余。下一步改进措施:根据评审工作实际,提升预算的精准性。
11.“人才公共服务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为43万元,执行数为42.68万元,完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况:一是对4300余名符合条件的高校毕业生、流动人员档案进行托管;二是保障了金保网的正常运行。
12.“三支一扶人员补助(新区财政)经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为51万元,执行数为51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照省人社厅规定的相关补贴标准,按月完成“三支一扶”服务人员补贴发放,保障了“三支一扶”服务人员基本生活;二是提升了基层乡村振兴、医疗、教育等事业水平,吸纳支持高校毕业生到基层就业。
13.“未就业普通高校毕业生到基层就业项目补贴经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.68分。项目全年预算数为4045万元,执行数为2696.4万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况:一是按照省人社厅规定的相关补贴标准,按月完成符合条件项目人员补贴发放,保障了万名项目人员基本生活;二是充实了企业力量,为企业注入“新鲜血液”,吸纳支持高校毕业生到基层就业。发现的主要问题及原因:项目人员因受薪资待遇、个人发展空间等因素影响,项目人员流失率较高,发放不延续,导致项目资金结余。下一步改进措施:督促企业加大对项目人员的关心关爱力度,不断拓宽高校毕业生职业发展渠道,提高选招高校毕业生留用率,增加符合条件人员递补数量。
14.“人事管理系统开发经费”项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时完成系统开发、管理,满足了干部基础数据筛选统计需求,节省了人员管理成本。
15.“人事调录费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了卫生系统、教育系统人员选招工作,解决了新区教师结构性短缺问题,保障了新区医疗卫生发展需要,解决了新区部门干部力量不足问题,推动了新区公共服务集约发展。
16.“人事调录费(追加)”项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数30万元,执行数为24.98万元,完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况:完成了卫生系统、教育系统、法院、检察院、消防救援支队及社区工作者人员选招工作,选优配强人员力量,满足了人民对高质量教育、医疗需求,提升了新区司法保障、安全救援水平、城市管理和服务水平,推动了新区公共服务集约发展。
17.“干部教育培训及干部队伍建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.63分。项目全年预算数为120万元,执行数为103.60万元,完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况:举办各类干部教育培训班17场次,培训学员9600人次,干部队伍综合素质得到进一步提升。发现的主要问题及原因:预算的精准性不足。下一步改进措施:根据年度干部培训计划及培训标准,提升预算的精准性。
18.“老干部工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是完成春节前对老干部慰问工作;二是持续高标准完成老干部相关工作。发现的主要问题及原因:一是未组织开展老干部观摩活动;二是老干部慰问工作经费整合后从党员慰问金中支出。下一步改进措施:进一步提升预算的精准性、科学性。
19.“档案信息化建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.51分。项目全年预算数为25万元,执行数为17.96万元,完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况:一是按照《干部人事档案数字化技术规范》(gb/t 33870-2017)要求,完成550卷干部人事档案的数字化扫描工作;二是提升了各级单位查阅、利用干部人事档案的便利程度。
20.“部机关档案信息整理”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.93万元,完成预算的69.67%。项目绩效目标完成情况:一是按照档案整理相关规范,完成部机关2019年-2023年文书档案整理及电子化扫描工作;二是促进了档案资料管理集成化,方便部机关文档资料归档及查找。
21.“大组工网分保测评及自身建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.56分。项目全年预算数为15万元,执行数为3.86万元,完成预算的25.71%。项目绩效目标完成情况:一是完成部机关党建活动室桌椅配备工作;二是根据测评标准,配合省上完成分保测评和日常运维工作。发现的主要问题及原因:因后半年业务工作繁忙,未完成对部机关各项制度的修订完善工作。下一步改进措施:2025年继续开展并完成部机关各项制度修订完善工作。
22.“会议室租赁”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.18分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.25万元,完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况:保障了部机关全年业务会议正常召开。
23.“‘四强’党支部创建奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.499万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:组织开展组织部党支部主题党日活动2次。
从2024年项目自评情况来看,本部门各预算项目实施情况与绩效目标总体吻合,较好实现了履职效益提升、预算配置合理、预算执行有效、预算管理规范等预期目标。但同时也发现,部分项目在绩效目标设置的细化程度、可量化指标的精准性等方面仍存在不足,具体表现为个别项目资金执行率偏低、产出指标未完全达到预期。例如,老干部工作经费、党纪学习教育经费、未就业普通高校毕业生到基层就业项目补贴等项目的预算执行进度偏低。下一步,将加强财政预算资金管理,树牢绩效导向,持续落实项目资金执行进度跟踪机制。督促各项目科室结合实际工作需求,科学制定年度执行计划,在保障支出强度的基础上,切实加快支出进度,不断提升预算执行效率和绩效管理水平。
三、部门重点绩效评价结果
根据《兰州新区财政局(国有资产监督管理局)关于开展预算绩效财政评价和部门评价工作的通知》要求,已完成我部2022年基层党建工作经费、人才发展专项资金财政绩效评价。结合预算项目实施实际,按照“以 5年为周期,实现部门评价重点项目全覆盖”的要求,我部拟于2025年干部人事档案数字化扫描工作整体结束后,组织开展2021年-2025年该项目部门绩效评价工作;拟于2026年组织开展新区人才政策各项补贴资金部门绩效评价工作。
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。
十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
十七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十六、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三十、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
三十一、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
三十二、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
三十三、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
三十四、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
三十五、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
三十六、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
三十七、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
三十八、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
三十九、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
四十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
四十一、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
四十二、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
四十三、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
四十四、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
四十五、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十六、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
四十七、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
四十八、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十九、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
五十、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
附件:






