2024年度兰州新区第一人民医院单位决算-z6尊龙旗舰厅

无障碍

2024年度兰州新区第一人民医院单位决算

来源: 兰州新区第一人民医院

时间: 2025/09/22/ 19:17 

字号:[][][]

  目  录

  第一部分  单位概况

  一、单位职责

  二、机构设置

  第二部分  2024年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 单位概况

  一、单位职责

  兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院,隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会监管。位于兰州新区风凰山路2000号,占地面积约2.6万平方米,建筑面积约4.8万平方米,建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋ct、彩色多普勒超声诊断仪器、西门子数字x线摄影系统(dr)、x线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔ct、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。

  二、机构设置

  医院设置床位350张,设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、mcc、妇幼保健科等20个临床科室;设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室;设置党总文办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效科、质控科、院感科等14个行政职能科室。

  截止2024年末医院在职职工483人,医生176人,医技人员46人,药师14人,护士197人,其他岗位50人。高级职称42人(正高11人,副高31人),中级职称118人,初级职称308人;硕士研究生21人;甘肃省卫生健康行业骨干人才2人,优秀青年人才3人,省部级表彰3人。

  第二部分  2024年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

  第三部分  2024年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为22714.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少2125.96万元,下降8.56%,主要原因是2023年的收入中包含年初结转结余6699.65万元,支出中包含年末结转结余6699.65万元,后经核对该数据存在会计差错,故2024年在填报决算时对该结转结余做调减处理,致使2024年收入支出均下降。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计22714.49万元,其中:财政拨款收入8114.53万元,占35.72%;事业收入14599.96万元,占64.28%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计22714.49万元,其中:基本支出18909.33万元,占83.25%;项目支出3805.16万元,占16.75%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计均为8114.53万元。与上年相比,各增加1498.19万元,增长22.64%。主要原因是2024年财政项目拨款新增21个,拨款金额增长80.7%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出8114.53万元,较上年决算数增加1498.19万元,增长22.64%。主要原因是2024年财政项目拨款新增21个,拨款金额增长80.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出8114.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出318.23万元,占3.92%;卫生健康支出7575.27万元,占93.35%;住房保障支出221.03万元,占2.72%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6023.21万元,支出决算为8114.53万元,完成年初预算的134.72%。其中:

  1.社会保障和就业支出年初预算数为313.23万元,支出决算为318.23万元,完成年初预算的101.60%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有新招录人员,人员增长9.78%,人员支出相应增加。

  2.卫生健康支出年初预算数为5491.55万元,支出决算为7575.27万元,完成年初预算的137.94%,决算数大于预算数的主要原因是2024年上级转移支付项目较年初增加。

  3.住房保障支出年初预算数为218.43万元,支出决算为221.03万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有新招录人员,人员增长9.78%,人员支出相应增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4309.37万元。其中:

  人员经费4003.40万元,较上年决算数减少227.03万元,下降5.37%,主要原因是2024年较2023年减少人员支出项目“过渡期奖励性补贴”,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

  公用经费305.97万元,较上年决算数增加25.93万元,增长9.26%,主要原因是2024年人员增加,根据人员定额拨款的公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、福利费、差旅费、培训费、邮电费、维修(护)费。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于差额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用支出。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位公务用车购置及运行维护费支出。

  其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  我单位2024年度无机关运行相关经费。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年单位无会议费支出。

  本年度培训费支出15.25万元,较上年决算数增加1.01万元,增长7.06%,主要原因是2024年人员增加,根据人员定额预算的培训费增加,相应的支出增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2024年度本单位政府采购支出合计1043.01万元,其中:政府采购货物支出211.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出831.05万元。授予中小企业合同金额887.53万元,占政府采购支出总额的85.09%,其中:授予小微企业合同金额887.53万元,占政府采购支出总额的85.09%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备23台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分 预算绩效情况说明

   预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金3805.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金基本支付完毕,项目绩效目标基本实现,整体支出绩效自评91.28分。

   绩效自评结果

  我单位在2024年度单位决算中反映2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金、2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批补助资金(中央)等23个项目绩效自评结果。

  1.“甘财行〔2024〕8号_兰州新区第一人民医院_2024年省政府为民办实事妇女“两癌”筛查项目(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是妇女两癌检查100人;二是进一步提升妇女“两癌”防治知晓率和自我保健意识。发现的主要问题及原因:医院业务科室与上级主管科室沟通不够,项目工作开展缺乏提前筹划。下一步改进措施:督促医院业务科室主动积极联系上级主管科室,今早制定项目支付计划。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  2.“甘财社【2023】2号2022年中央转移支付医疗服务于保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(第二批)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为749.13万元,执行数为749.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是医院综合服务率有效提升;二是资金及时支付。发现的主要问题及原因:项目支付进展缓慢,科室统筹计划不够。下一步改进措施:对于涉及设备采购的项目,业务科室将尽早谋划,推进支付进度。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  3.“甘财社〔2023〕153号-兰州新区第一人民医院-2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助项目(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是中医药服务能力提升有效提升;二是中医药收入有效提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  4.“甘财社〔2023〕154号-兰州新区第一人民医院-2024年基本公共卫生服务补助资金预算(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为4.17万元,执行数为4.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是“两癌”检测目标200人;二是孕前优生检查60对。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  5.“甘财社〔2023〕157号-兰州新区第一人民医院-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是构建“三医联动”一体化监管平台;二是有效推动优质医疗卫生资源下沉。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  6.“甘财社〔2023〕161号-兰州新区第一人民医院-2024年中央财政重大传染病防控项目资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为148.59万元,执行数为148.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是采购病毒载量仪1套;二是有效降低结核病感染率、发病率和死亡率。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  7.“甘财社〔2023〕168号-兰州新区第一人民医院-2024年省级中医药专项补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.97分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设省级中医特色优势专科;二是有效提升医院中医药收入。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  8.“甘财社〔2023〕168号-兰州新区第一人民医院-2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为99万元,执行数为99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是县级公立医院基本药物价格有效降低;二是县级公立医院服务能力有效提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  9.“甘财社〔2024〕41号-兰州新区第一人民医院-2024年第二批基本公共卫生服务补助资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01%分。项目全年预算数为48.64万元,执行数为48.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是目标检查人数全部完成;二是职业病发病率有效降低。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  10.“甘财社〔2024〕44号-兰州新区第一人民医院-2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.93%分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是医院医疗服务收入占比有效提升;二是医院资产负债率有效降低。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  11.“兰新预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年急救运转经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9%分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新区急救中心正常运行;二是提升新区120急救调度能力。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  12.“兰新预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年医师节护士节活动经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19%分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办医师节护士节技能比赛活动1次;二是提高医务人员干事创业积极性。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  13.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年急救运转经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34%分。项目全年预算数为13.64万元,执行数为13.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证急救运转保障工作质量;二是提升县域内急救能力。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  14.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39%分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是促进新区中医药发展;二是中医就诊人数显著增加。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  15.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年省政府为民办实事妇女“两癌”筛查项目-妇女两癌筛查经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98%分。项目全年预算数为12.1万元,执行数为12.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是妇女两癌检查人数1100人;二是减少出生缺陷发生,不断提高出生人口素质。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  16.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-2024年医政医改管理经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.54%分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是县域医学中心能力有效提升;二是学科建设达标率100%。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  17.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-妇幼安全保障经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66%分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是儿童健康管理率有效提升;二是妇幼工作人员能力持续提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  18.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-数据中心卫生专网费用(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99%分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是医共体网络覆盖率100%;二是妇幼工作人员能力持续提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  19.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-新区托育机构配套补助资金(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96%分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设托育机构1个;二是新区托育服务水平有效提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  20.“新财预〔2024〕1号-兰州新区第一人民医院-医养结合工作经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94%分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成立规范化老年医学科1个;二是老年健康服务能力进一步提升。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  21.“业务用房租赁费(占比70)(第一人民医院)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99%分。项目全年预算数为1918.61万元,执行数为1918.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证医院正常运转;二是有效推进新区医疗卫生事业开展。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。项目绩效自评情况:项目资金全部支付完成,项目目标基本实现。(自评表见附件)

  22.“甘财社〔2023〕160号-兰州新区第一人民医院-2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金预算(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2%分。项目全年预算数为40万元,执行数为27.2万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:一是购置国家传染病智能监测预警前置软件1套;二是升级传染病疫情报告网络安全防护条件。发现的主要问题及原因:医院业务科室前瞻性不够,对项目工作没有及时跟进。下一步改进措施:每周通报项目资金支付进度,督促项目工作开展。项目绩效自评情况:项目资金支付68%,已采购的信息软件,后期将尽快支付剩余项目资金。(自评表见附件)

  23.“甘财社〔2024〕66号-兰州新区第一人民医院-2024年重大公共卫生服务补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.86%分。项目全年预算数为18.04万元,执行数为6.09万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:一是孕产妇艾滋病检测工作及时开展;二是艾滋病感染率有效降低。发现的主要问题及原因:资金到位较晚,业务科室未对该工作提前计划,导致支付滞后。下一步改进措施:督促业务科室积极主动联系上级主管部门,对未来下达项目尽早计划,待资金到位,及时支付。项目绩效自评情况:根据上级要求,积极开展项目工作,完成资金的部分支付,实现支付率33.74%,后期将加快支付。(自评表见附件)

  三、单位重点绩效评价结果

  2024年医院基本支出执行率85.57%,项目支出执行率99.35%,全年资金实现91.52%的执行率,基本实现了年初绩效目标:1.更好的为广大新区老百姓解决看病难、看病贵的问题。2.保质保量完成上级安排的相关公共卫生医疗任务。3.保障医院良性运转。4.鼓舞职工工作热情。5.提升兰州新区医疗水平。

 

  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站地图